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索 引 号:
733414446/2015-00002
文件编号:
发布机构:
县政府政务中心
发文日期:
2015-07-10
主 题 词:
预算公开
预算公开
  关于资中县人民政府政务服务中心

  2015年部门预算编制的说明

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  基本职能:

  (一)贯彻落实行政许可法和省、市、县关于行政审批制度改革的方针政策。

  (二)组织各职能部门对行政许可审批事项实行集中受理和办理。

  (三)组织协调入驻中心的各部门,为投资者、企业、公民提供“一站式”办事、“一条龙”服务和“一窗口”收费服务。

  (四)协调处理中心在运作过程中出现的问题,沟通部门之间的业务衔接和指导乡镇便民服务中心的工作。

  (五)负责制订中心的各项制度,确定并掌握行政审批事项的工作流程,监督并跟踪督办规章制度的执行情况。

  (六)负责做好“资中县政务服务网”的建设和维护,保障中心各项工作高效、规范、有序进行。

  (七)负责对各部门入驻人员的工作作风、工作效率和廉政建设情况进行监督检查,处理来信来访和投诉事项。

  (八)负责对入驻部门的业务和人员的管理,做好窗口工作人员的考勤、考核工作。

  (九)负责对行政审批服务工作中出现的新情况、新问题进行调查研究;及时向县委、县政府或有关部门提出解决问题的意见和建议。

  (十)负责收集、整理各窗口的工作数据,做好汇总、统计及档案资料保管工作。

  (十一)承办县委、县政府交办的其他工作。

  2015年重点工作任务:

  (一)加快公共资源交易服务中心建设。

  (二)强化项目入驻,规范审批行为。

  (三)强化制度建设,推进管理创新。

  (四)强化限时办结,加强行政效能建设。

  (五)强化网络建设,提高信息化程度。

  (六)强化便民服务中心建设,提高便民服务。

  (七)强化监督考核,促进依法行政。

  二、部门概况

  政务服务中心下属二级预算单位1个,其中:事业单位1个(公共资源交易服务中心)。独立核算机构数1个,独立编制机构数2个,其中:政府机关机构1个,事业机构1个。

  三、收支预算总体情况

  2015年政务服务中心收入预算总额为174.57万元,其中:当年财政拨款收入174.57万元。相应安排支出预算174.57万元,其中:人员支出63.4万元,日常公用支出61.06万元,对个人和家庭的补助支出10.94万元,项目支出39.17万元。

  四、财政拨款支出预算安排情况

  政务服务中心财政拨款预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。

  基本支出,是用于保障政务服务中心、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障县政务服务中心和乡镇便民服务中心电子监察正常运行等完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  2015年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务支出168.78万元,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:(专项项目主要用于那些方面)。

  (二)教育(培训支出)支出0.12万元,用于中心及下属股级事业单位职工参加培训学习支出。

  (三)住房保障支出5.67万元,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2015年“三公”经费财政拨款预算数5.4万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2.5万元,公务用车购置及运行维护费2.9万元。

  (一)因公出国(境)经费与2014年预算持平。

  (二)公务接待费与2014年预算持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求,严格控制接待规模及接待标准。

  2015年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

  (三)公务用车运行维护费与2014年预算持平。

  单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

  2015年安排公务用车运行维护费2.9万元,用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。  
 附  件:
预算公开
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